❶ 求質量體系管理中的質管部的管理文件範文
不合格品的控製程序
1. 目的
確保不符合要求的產品得到識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。
2. 范圍
適用於本公司產品從原材料進廠到成品出廠的全過程,以及在用戶使用過程中發現的不合格品時處置的程序。
3. 職責
3.1 質量管理部
3.1.1 負責不合格品的登記、標識及隔離;
3.1.2負責對不合格品得到糾正後對其進行的再驗證;
3.2 技術部
3.2.1 負責不合格品評審,提出糾正和糾正措施;
3.2.2負責編制不合格品的返工指導書;
3.3 營管部
3.3.1負責按公司的相關技術要求對產品進行實施采購,並向供應商做好相關質量索賠工作。
3.3.2負責傳遞顧客對不合格產品信息的反饋;
3.3.3 負責對顧客退回的不合格品進行標識,退至成品庫隔離存放,通知質量管理部進行處理整改。
3.3.4 一旦發生不合格品被發運,負責立即通知顧客。
3.4 生產部
3.4.1 負責生產過程不合格原因分析,對不合格品進行隔離存放及處置工作;
3.4.2 負責按不合格品評審結論處置不合格品,包括按返工指導書對不合格品進行返工(或返修);
3.5 總工程師
負責不合格品評審和處置的批准;
3.6總經理
負責重大質量事故評審和處置的批准。
4. 有關術語和定義
4.1 不合格:未滿足要求。
4.1.1 A類不合格:指對產品功能性有關鍵影響的不合格,如出現後就會引起產品功能失效的或對產品使用安全性由致命影響的不合格品,如材料嚴重過燒、金相組織不合格、尺寸無法安裝。
4.1.2 B類不合格:指對產品功能性有一般影響的不合格品,如出現後不會引起功能失效,但會造成產品質量水平下降或使用壽命縮短的不合格。如耳孔偏大、耳寬偏窄等。
4.1.3 C類不合格:指對產品功能性影響不大的不合格品,如:不涉及產品性能指標,也不影響最終使用功能的外觀磕碰、劃傷等不合格品。
4.2 返工:為使不合格產品符合要求而對其採取的措施。
4.3 返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其採取的措施。
4.4讓步:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。
4.5 報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其採取的措施。
5. 工作程序
5.1 產品檢驗
5.1.1 質檢員依據圖紙或作業指導書對來料、過程及出廠產品進行檢驗;
5.1.2 顧客的進貨檢驗或使用反饋;
5.1.3 其它人員或其它方式發現的狀態未經標識或可疑的產品,檢驗人員對其進行復檢。
5.2 不合格品的發現及通知
5.2.1 當進貨檢驗發現不合格品時,質檢員立即通知質量管理部,由質量管理部將不合格信息傳遞給供方,按評審意見進行處置;拒收的產品由營管部退貨處理,需要時填寫《質量信息反饋單》傳遞給供應廠家。對於判定不合格的產品,根據《采購及供方控製程序》對供應商進行質量考核。
5.2.2 當操作工在加工過程中發現不合格品時,立即停止生產,通知質檢員來確認,對不合格品進行標識;生產過程中發現的附件輔料不合格品時,由操作者反饋生產部退庫處理。
5.2.3 質檢員在生產過程檢驗中發現不合格品時,應立即停止生產,並進行標識。填寫《不合格品評審及處置記錄》傳遞給生產負責人,由生產部負責分析原因,由技術部進行評審,評審結論由總工程師批准。
5.2.4 當產品入庫檢驗發現不合格品時,應停止包裝,轉到不合格品區,通知生產部,若發現類似不合格品已發運給顧客時,應立即通知營管部,由營管部通知顧客;
5.2.5 當顧客在進貨檢驗或在使用過程中發現不合格品時,由營管部負責將不合格信息填寫《質量信息反饋單》傳遞質量管理部,(包括不合格原因、批次及數量等)質量管理部形成信息匯總台賬。
5.3 不合格品的登記、標識和隔離
5.3.1 公司內發現不合格品時,由質檢員填寫《不合格品評審及處置記錄》,由責任部門對其進行原因標識,並隔離;
5.3.2 對顧客反饋的不合格品信息,由營管部通知質量管理部(包括原因、批次及數量等),對現場不合格品作及時處理,必要時標識、隔離。
5.4 不合格品評審
不合格品評審的結論有:返工/返修;改制;報廢;退貨或挑選四種。
5.4.1來料檢驗中
5.4.1.1 對於來料檢驗,質檢員判定為不合格的產品,按退貨處理,並及時把退貨信息通知營管部;
5.4.1.2 對於不能夠直接判定的不合格批次,由質量管理部決定退貨;必要時質量管理部填寫《質量信息反饋單》反饋給供應商。
5.4.1.3 對於生產急需的來料產品,如果退貨將無法保證生產和銷售計劃的完成,由營管部提出申請,經總工程師批准可以挑選使用。
5.4.2 生產過程中
5.4.2.1 生產過程中發現不合格品,由質檢員填寫《不合格品評審及處置記錄》,交由生產部分析原因,確認責任人,由技術部提出包括返工/返修、改制或報廢處置意見,由總工程師批准。質量管理部驗證。
5.4.2.3對於生產過程中的原材料、外購件不合格信息,質量管理部根據信息類別,必要時填寫《質量信息反饋單》,反饋給相應的供應商,要求供應商進行原因分析和措施整改。
5.4.3 顧客的進貨檢驗或使用
由顧客退回的不合格品,由營管部負責退至成品庫,並做好標識,營管部說明退回理由,通知質量管理部分析原因,按5.4不合格品評審結論執行。
5.5 不合格品的處置
5.5.1 返工/返修
不合格品進行返工/返修時,由技術部編制返工/返修指導書,由生產部組織專人實施。返工/返修後的產品必須經質檢員檢驗確認,符合要求後才能轉序或入庫。
5.5.2 改制、退貨或挑選
5.5.2.1 對於改制和挑選的不合格品的處置,責任部門應做好狀態標識,技術部門制訂出相應的實施標准;
5.5.2.2經檢驗不合格的外購外協件,由營管部隔離存放,並通知供方盡快退貨。
5.5.3改制
5.5.3.1不合格品發現後由質檢員進行確認,能改制的由技術部確認,總工程師批准。
5.5.4 報廢
在加工過程中出現的廢品,由檢驗員直接評審處置,填寫報廢通知單,通知生產部、營管部,屬批量報廢要反饋技術部評審,並經總工程師批准後報廢。
5.5.4.2 生產部負責對過程中的報廢品進行隔離、存放和處理,質量管理部負責配合報廢品的處理。
5.6 不合格品的統計分析
5.6.1 質量管理部每月對采購不合格品進行統計,作為對供應商業績評價的質量考核的依據;
5.6.2 質量管理部對每月的不合格品進行統計分析,作為糾正和預防措施的輸入。
5.7 糾正和預防措施控制
質量管理部和各相關責任部門針對出現的不合格品制定相應的糾正和預防措施,具體按《糾正預防及持續改進控製程序》執行。
6. 相關文件
《產品監視和測量控製程序》
《產品標識和追溯控製程序》
《糾正預防及持續改進控製程序》
7. 相關記錄
序號 記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限 存放
1 報廢單 FLY-QR8300-01 質管部 1年 質管部
2 不合格品評審及處置記錄 FLY-QR8300-02 生產部/質管部 3年 質管部
3 質量信息反饋單 FLY-QR8300-03 營管部/質管部 3年 質管部
4 外部質量信息台賬 FLY-QR8300-04 營管部/質管部 3年 質管部
內部審核控製程序
1. 目的
規定內審要求,確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性,並為質量體系的改進提供依據。
2. 范圍
適用於公司質量管理體系內部審核的控制。
3. 職責
3.1管理者代表領導內部審核工作。
3.2質量管理部負責編制年度質量管理體系內部審核計劃,負責質量管理體系內部審核組織工作。
3.3被審核部門接收審核工作,並負責對發現的不合格項及時採取糾正措施。
4.有關術語和定義
4.1一般不符合項:凡所查質量管理體系或某系統存在的不足影響質量管理體系或某系統的不符合。
4.2嚴重不符合項:凡所查質量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949規范或質量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質量管理體系過程或某個質量管理體系程序未實施或多次發現並形成系統的一般不符合。
5.工作程序
5.1年度內部審核計劃
5.1.1質量管理部制訂《 年度內審計劃》經管理者代表批准後組織實施。
5.1.2內部質量審核頻次一般每年進行一次。發生下列情況時,適當增加審核頻次:
5.1.2.1當公司內部質量審核有嚴重不符合項出現時;
5.1.2.2客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質量和服務問題時;
5.2審核准備
5.2.1管理者代表根據審核部門及工作內容任命具有內審員資格的合適人員擔任審核組長,審核組長全面負責審核的具體組織工作。
5.2.2審核組長選派具有內審員資格且與被審核部門無直接責任關系的人員組成審核組,並進行分工。
5.2.3審核組長組織內審員根據《 年度內審計劃》,編制《內部審核實施計劃》,並提前一周左右發放給被審核方。
5.3 審核實施
5.3.1審核開始前,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及相關人員參加的首次會議,並在《 會議簽到單》上簽名。首次會再次明確審核目的、范圍,確認審核計劃,強調審核原則。
5.3.2審核員依據《內部審核檢查表》,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現場,收集證據等方式,檢查質量體系運行情況。
5.3.3審核中發現不符合項,需經被審核方負責人確認,以保證不合格能夠完全被理解,有利於採取預防和糾正措施。
5.3.4審核末次會議,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及相關人員參加的末次會議,並簽署末次《 會議簽到單》,由審核組長報告初步審核結果。
5.3.5 審核組確定不符合項並編制《不符合項報告》,並對制定糾正措施,以及跟蹤、監督等提出要求。
5.4由審核組長編寫審核報告,經管理者代表批准後,發送有關部門。
5.5責任部門針對不符合事實,進行調查分析,制定糾正措施,明確完成日期,並將《不符合項報告》返還審核組。由審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。
5.6責任部門必須在規定期限內按糾正措施要求完成整改,並報告審核組。由審核組對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤驗證。
5.7內部質量審核結果由管理者代表提交管理評審。
5.8內部質量審核的相關記錄由質量管理部歸檔。
6.相關文件
《管理評審控製程序》
《糾正預防和持續改進控製程序》
《記錄控製程序》
7.相關記錄
記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限 保存
1 年度內審計劃 FLY-QR8220-01 質量管理部 3年 質管部
2 內部審核實施計劃 FLY-QR8220-02 質量管理部 3年 質管部
3 內部審核檢查表 FLY-QR8220-03 質量管理部 3年 質管部
4 不符合項報告 FLY-QR8220-04 質量管理部 3年 質管部
5 年內部審核報告 FLY-QR8220-05 質量管理部 3年 質管部
❷ 計算機調取與質量相關的修改記錄,是否需要質管部審批
不合格品的控製程序1.目的確保不符合要求的產品得到識別和控制,以防止其非預期的使用或交付。2.范圍適用於本公司產品從原材料進廠到成品出廠的全過程,以及在用戶使用過程中發現的不合格品時處置的程序。3.職責3.1質量管理部3.1.1負責不合格品的登記、標識及隔離;3.1.2負責對不合格品得到糾正後對其進行的再驗證;3.2技術部3.2.1負責不合格品評審,提出糾正和糾正措施;3.2.2負責編制不合格品的返工指導書;3.3營管部3.3.1負責按公司的相關技術要求對產品進行實施采購,並向供應商做好相關質量索賠工作。3.3.2負責傳遞顧客對不合格產品信息的反饋;3.3.3負責對顧客退回的不合格品進行標識,退至成品庫隔離存放,通知質量管理部進行處理整改。3.3.4一旦發生不合格品被發運,負責立即通知顧客。3.4生產部3.4.1負責生產過程不合格原因分析,對不合格品進行隔離存放及處置工作;3.4.2負責按不合格品評審結論處置不合格品,包括按返工指導書對不合格品進行返工(或返修);3.5總工程師負責不合格品評審和處置的批准;3.6總經理負責重大質量事故評審和處置的批准。4.有關術語和定義4.1不合格:未滿足要求。4.1.1A類不合格:指對產品功能性有關鍵影響的不合格,如出現後就會引起產品功能失效的或對產品使用安全性由致命影響的不合格品,如材料嚴重過燒、金相組織不合格、尺寸無法安裝。4.1.2B類不合格:指對產品功能性有一般影響的不合格品,如出現後不會引起功能失效,但會造成產品質量水平下降或使用壽命縮短的不合格。如耳孔偏大、耳寬偏窄等。4.1.3C類不合格:指對產品功能性影響不大的不合格品,如:不涉及產品性能指標,也不影響最終使用功能的外觀磕碰、劃傷等不合格品。4.2返工:為使不合格產品符合要求而對其採取的措施。4.3返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其採取的措施。4.4讓步:對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。4.5報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其採取的措施。5.工作程序5.1產品檢驗5.1.1質檢員依據圖紙或作業指導書對來料、過程及出廠產品進行檢驗;5.1.2顧客的進貨檢驗或使用反饋;5.1.3其它人員或其它方式發現的狀態未經標識或可疑的產品,檢驗人員對其進行復檢。5.2不合格品的發現及通知5.2.1當進貨檢驗發現不合格品時,質檢員立即通知質量管理部,由質量管理部將不合格信息傳遞給供方,按評審意見進行處置;拒收的產品由營管部退貨處理,需要時填寫《質量信息反饋單》傳遞給供應廠家。對於判定不合格的產品,根據《采購及供方控製程序》對供應商進行質量考核。5.2.2當操作工在加工過程中發現不合格品時,立即停止生產,通知質檢員來確認,對不合格品進行標識;生產過程中發現的附件輔料不合格品時,由操作者反饋生產部退庫處理。5.2.3質檢員在生產過程檢驗中發現不合格品時,應立即停止生產,並進行標識。填寫《不合格品評審及處置記錄》傳遞給生產負責人,由生產部負責分析原因,由技術部進行評審,評審結論由總工程師批准。5.2.4當產品入庫檢驗發現不合格品時,應停止包裝,轉到不合格品區,通知生產部,若發現類似不合格品已發運給顧客時,應立即通知營管部,由營管部通知顧客;5.2.5當顧客在進貨檢驗或在使用過程中發現不合格品時,由營管部負責將不合格信息填寫《質量信息反饋單》傳遞質量管理部,(包括不合格原因、批次及數量等)質量管理部形成信息匯總台賬。5.3不合格品的登記、標識和隔離5.3.1公司內發現不合格品時,由質檢員填寫《不合格品評審及處置記錄》,由責任部門對其進行原因標識,並隔離;5.3.2對顧客反饋的不合格品信息,由營管部通知質量管理部(包括原因、批次及數量等),對現場不合格品作及時處理,必要時標識、隔離。5.4不合格品評審不合格品評審的結論有:返工/返修;改制;報廢;退貨或挑選四種。5.4.1來料檢驗中5.4.1.1對於來料檢驗,質檢員判定為不合格的產品,按退貨處理,並及時把退貨信息通知營管部;5.4.1.2對於不能夠直接判定的不合格批次,由質量管理部決定退貨;必要時質量管理部填寫《質量信息反饋單》反饋給供應商。5.4.1.3對於生產急需的來料產品,如果退貨將無法保證生產和銷售計劃的完成,由營管部提出申請,經總工程師批准可以挑選使用。5.4.2生產過程中5.4.2.1生產過程中發現不合格品,由質檢員填寫《不合格品評審及處置記錄》,交由生產部分析原因,確認責任人,由技術部提出包括返工/返修、改制或報廢處置意見,由總工程師批准。質量管理部驗證。5.4.2.3對於生產過程中的原材料、外購件不合格信息,質量管理部根據信息類別,必要時填寫《質量信息反饋單》,反饋給相應的供應商,要求供應商進行原因分析和措施整改。5.4.3顧客的進貨檢驗或使用由顧客退回的不合格品,由營管部負責退至成品庫,並做好標識,營管部說明退回理由,通知質量管理部分析原因,按5.4不合格品評審結論執行。5.5不合格品的處置5.5.1返工/返修不合格品進行返工/返修時,由技術部編制返工/返修指導書,由生產部組織專人實施。返工/返修後的產品必須經質檢員檢驗確認,符合要求後才能轉序或入庫。5.5.2改制、退貨或挑選5.5.2.1對於改制和挑選的不合格品的處置,責任部門應做好狀態標識,技術部門制訂出相應的實施標准;5.5.2.2經檢驗不合格的外購外協件,由營管部隔離存放,並通知供方盡快退貨。5.5.3改制5.5.3.1不合格品發現後由質檢員進行確認,能改制的由技術部確認,總工程師批准。5.5.4報廢在加工過程中出現的廢品,由檢驗員直接評審處置,填寫報廢通知單,通知生產部、營管部,屬批量報廢要反饋技術部評審,並經總工程師批准後報廢。5.5.4.2生產部負責對過程中的報廢品進行隔離、存放和處理,質量管理部負責配合報廢品的處理。5.6不合格品的統計分析5.6.1質量管理部每月對采購不合格品進行統計,作為對供應商業績評價的質量考核的依據;5.6.2質量管理部對每月的不合格品進行統計分析,作為糾正和預防措施的輸入。5.7糾正和預防措施控制質量管理部和各相關責任部門針對出現的不合格品制定相應的糾正和預防措施,具體按《糾正預防及持續改進控製程序》執行。6.相關文件《產品監視和測量控製程序》《產品標識和追溯控製程序》《糾正預防及持續改進控製程序》7.相關記錄序號記錄名稱編號使用/保管部門保存期限存放1報廢單FLY-QR8300-01質管部1年質管部2不合格品評審及處置記錄FLY-QR8300-02生產部/質管部3年質管部3質量信息反饋單FLY-QR8300-03營管部/質管部3年質管部4外部質量信息台賬FLY-QR8300-04營管部/質管部3年質管部內部審核控製程序1.目的規定內審要求,確保質量管理體系持續地保持符合性和有效性,並為質量體系的改進提供依據。2.范圍適用於公司質量管理體系內部審核的控制。3.職責3.1管理者代表領導內部審核工作。3.2質量管理部負責編制年度質量管理體系內部審核計劃,負責質量管理體系內部審核組織工作。3.3被審核部門接收審核工作,並負責對發現的不合格項及時採取糾正措施。4.有關術語和定義4.1一般不符合項:凡所查質量管理體系或某系統存在的不足影響質量管理體系或某系統的不符合。4.2嚴重不符合項:凡所查質量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949規范或質量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質量管理體系過程或某個質量管理體系程序未實施或多次發現並形成系統的一般不符合。5.工作程序5.1年度內部審核計劃5.1.1質量管理部制訂《年度內審計劃》經管理者代表批准後組織實施。5.1.2內部質量審核頻次一般每年進行一次。發生下列情況時,適當增加審核頻次:5.1.2.1當公司內部質量審核有嚴重不符合項出現時;5.1.2.2客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質量和服務問題時;5.2審核准備5.2.1管理者代表根據審核部門及工作內容任命具有內審員資格的合適人員擔任審核組長,審核組長全面負責審核的具體組織工作。5.2.2審核組長選派具有內審員資格且與被審核部門無直接責任關系的人員組成審核組,並進行分工。5.2.3審核組長組織內審員根據《年度內審計劃》,編制《內部審核實施計劃》,並提前一周左右發放給被審核方。5.3審核實施5.3.1審核開始前,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及相關人員參加的首次會議,並在《會議簽到單》上簽名。首次會再次明確審核目的、范圍,確認審核計劃,強調審核原則。5.3.2審核員依據《內部審核檢查表》,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現場,收集證據等方式,檢查質量體系運行情況。5.3.3審核中發現不符合項,需經被審核方負責人確認,以保證不合格能夠完全被理解,有利於採取預防和糾正措施。5.3.4審核末次會議,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及相關人員參加的末次會議,並簽署末次《會議簽到單》,由審核組長報告初步審核結果。5.3.5審核組確定不符合項並編制《不符合項報告》,並對制定糾正措施,以及跟蹤、監督等提出要求。5.4由審核組長編寫審核報告,經管理者代表批准後,發送有關部門。5.5責任部門針對不符合事實,進行調查分析,制定糾正措施,明確完成日期,並將《不符合項報告》返還審核組。由審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。5.6責任部門必須在規定期限內按糾正措施要求完成整改,並報告審核組。由審核組對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤驗證。5.7內部質量審核結果由管理者代表提交管理評審。5.8內部質量審核的相關記錄由質量管理部歸檔。6.相關文件《管理評審控製程序》《糾正預防和持續改進控製程序》《記錄控製程序》7.相關記錄記錄名稱編號使用/保管部門保存期限保存1年度內審計劃FLY-QR8220-01質量管理部3年質管部2內部審核實施計劃FLY-QR8220-02質量管理部3年質管部3內部審核檢查表FLY-QR8220-03質量管理部3年質管部4不符合項報告FLY-QR8220-04質量管理部3年質管部5年內部審核報告FLY-QR8220-05質量管理部3年質管部
❸ 誰有安全內業資料全套範本
目 錄
1、圖紙自審記錄---------------------------------------------------------------------------------------10
2、圖紙會審記錄---------------------------------------------------------------------------------------11
3、單位工程主要施工人員登記表------------------------------------------------------------------12
4、開工報告---------------------------------------------------------------------------------------------13
5、地基釺探記錄---------------------------------------------------------------------------------------14
6、地基驗槽記錄---------------------------------------------------------------------------------------15
7、施工現場質量管理檢查記錄---------------------------------------------------------------------16
8、結構工程驗收記錄---------------------------------------------------------------------------------17
9、分部工程驗收匯總表------------------------------------------------------------------------------19
10、單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄表-----------------------------------------------20
11、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄----------------------------------------------22
12、單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄--------------------------------------------------------23
13、施工單位竣工自檢記錄表----------------------------------------------------------------------24
14、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄表-----------------------------------------------------25
15、沉降觀測記錄-------------------------------------------------------------------------------------26
16、觀測點、水準點布置圖-------------------------------------------------------------------------27
17、S、P、T三者關系及沉降量曲線圖----------------------------------------------------------28
18、混凝土工程施工記錄----------------------------------------------------------------------------29
19、砂漿施工記錄-------------------------------------------------------------------------------------39
20、隱蔽工程驗收記錄-------------------------------------------------------------------------------49
21、一般分項工程隱蔽檢查驗收記錄-------------------------------------------------------------60
22、鋼筋工程隱蔽檢查驗收記錄表----------------------------------------------------------------71
23、砂漿強度檢驗評定表----------------------------------------------------------------------------93
24、混凝土強度檢驗評定表(非統計法)-----------------------------------------------------------94
25、混凝土強度檢驗評定表(未知方差統計法)--------------------------------------------------95
26、建築防水工程施工報批表----------------------------------------------------------------------96
27、屋面、廁浴間蓄、淋水試驗抽檢記錄表----------------------------------------------------97
28、廚房衛生間、屋面、牆面試水記錄附圖----------------------------------------------------98
29、施工日記-------------------------------------------------------------------------------------------99
30、工序交接班記錄---------------------------------------------------------------------------------100
31、技術復核記錄------------------------------------------------------------------------------------149
32、質量技術交底記錄------------------------------------------------------------------------------178
33、成品、半成品登記表---------------------------------------------------------------------------219
34、工程質量事故報告表---------------------------------------------------------------------------220
35、職工傷亡事故報表------------------------------------------------------------------------------221
36、質量問題整改通知書---------------------------------------------------------------------------222
37、質量問題整改完成反饋單---------------------------------------------------------------------223
38、單位工程結構用水泥匯總表------------------------------------------------------------------226
39、單位工程鋼筋接頭匯總表---------------------------------------------------------------------227
40、單位工程鋼材用料匯總表---------------------------------------------------------------------228
41、單位工程應用新型材料統計表---------------------------------------------------------------229
42、施工單位出具的工程質量合格證書---------------------------------------------------------230
43、工程竣工報告------------------------------------------------------------------------------------231
44、工程質量保修書-------------------------------------------------------------------------------233
45、分部、子分部、分項工程和檢驗批質量驗收記錄-------------------------------------235
一、地基與基礎分部工程質量驗收記錄表----------------------------------------------------235
(一)、無支護土方子分部工程質量驗收記錄表---------------------------------------------236
1、土方開挖分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------237
1-1、土方開挖檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------238
2、土方回填分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------239
2-1、土方回填檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------240
(四)、樁基子分部工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------241
1、靜力壓樁分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------242
1-1、靜力壓樁檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------243
2、預應力管樁分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------244
2-1、預應力管樁檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------245
3、混凝土預制樁(鋼筋骨架)分項工程質量驗收記錄表---------------------------------246
3-1、混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------247
4、混凝土預制樁分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------248
4-1、混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------249
5、鋼樁(成品)分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------250
5-1、鋼樁(成品)檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------251
6、鋼樁施工分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------252
6-1、鋼樁施工檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------253
7、混凝土灌注樁(鋼筋籠)分項工程質量驗收記錄表------------------------------------254
7-1、混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------255
8、混凝土灌注樁分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------256
8-1、混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------257
(五)、地下防水子分部工程質量驗收記錄表------------------------------------------------258
1、防水混凝土分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------259
1-1、防水混凝土檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------260
2、水泥砂漿防水層分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------261
2-1、水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------262
3、卷材防水層分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------263
3-1、卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------264
4、塗料防水層分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------265
4-1、塗料防水層檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------266
5、金屬板防水層分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------267
5-1、金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------268
6、塑料板防水層分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------269
6-1、塑料板防水層檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------270
7、細部構造分項工程質量驗收記錄表--------------------------------------------------------271
7-1、細部構造檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------272
8、錨噴支護分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------273
8-1、錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------274
9、復合式砌築分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------275
9-1、復合式砌築檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------276
10、地下連續牆分項工程質量驗收記錄表----------------------------------------------------277
10-1、地下連續牆檢驗批質量驗收記錄表-----------------------------------------------------278
11、盾構法隧道分項工程質量驗收記錄表----------------------------------------------------279
11-1、盾構法隧道檢驗批質量驗收記錄表-----------------------------------------------------280
12、滲排水、盲溝排水分項工程質量驗收記錄表-------------------------------------------281
12-1、滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄表--------------------------------------------282
13、隧道、坑道排水分項工程質量驗收記錄表----------------------------------------------283
13-1、隧道、坑道排水檢驗批質量驗收記錄表-----------------------------------------------284
14、預注漿、後注漿分項工程質量驗收記錄表----------------------------------------------285
14-1、預注漿、後注漿檢驗批質量驗收記錄表-----------------------------------------------286
15、襯砌裂縫注漿分項工程質量驗收記錄表-------------------------------------------------287
15-1、襯砌裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表--------------------------------------------------288
(六)、混凝土基礎子分部工程質量驗收記錄表---------------------------------------------289
1、模板分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------------290
1-1、模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)----------------------------------------------------291
1-2、模板拆除檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)----------------------------------------------------292
2、鋼筋分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------------293
2-1、鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)----------------------------------------------------294
2-2、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)----------------------------------------------------295
3、混凝土分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------------296
3-1、砼原材料及配合比檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)---------------------------------------297
3-2、混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)------------------------------------------------298
3-3現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)--------------------------------299
(七)、砌體基礎子分部工程質量驗收記錄表------------------------------------------------300
1、磚砌體分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------------301
1-1、磚砌體檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------------302
2、混凝土砌塊砌體分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------303
2-1、混凝土砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------304
3、石砌體分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------------305
3-1、石砌體檢驗批質量驗收記錄表------------------------------------------------------------306
4、配筋砌體分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------307
4-1、配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表---------------------------------------------------------308
二、主體結構分部工程質量驗收記錄表--------------------------------------------------------309
(一)、混凝土結構子分部工程質量驗收記錄表---------------------------------------------310
A、結構實體混凝土強度驗收記錄--------------------------------------------------------------311
B、結構實體鋼筋保護層厚度驗收記錄--------------------------------------------------------312
1、模板分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------------313
1-1、模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)---------------------------------------------------314
1-2、模板拆除檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)---------------------------------------------------315
2、預制構件模板分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------316
2-1、預制構件模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)---------------------------------------317
3、鋼筋分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------------318
3-1、鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)---------------------------------------------------319
3-2、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)---------------------------------------------------320
4、混凝土分項工程質量驗收記錄表------------------------------------------------------------321
4-1、砼原材料及配合比檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)---------------------------------------322
4-2、混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)------------------------------------------------323
5、現澆結構分項工程質量驗收記錄表---------------------------------------------------------324
5-1、現澆結構外觀及尺寸偏差分項工程質量驗收記錄表---------------------------------325
(
❹ 露天煤礦月煤質工作小結
在礦黨政的正確領導下,煤質科全體職工團結一致,兢兢業業,努力工作。我們認真貫徹執行《產品質量法》以「效益第一,質量為本,提質增收」為指導思想,堅持以「技術創新求發展,向科學管理要質量為目標,以採掘工程設計和工作面接續編制為源頭,以現場質量管理為主線,搞好采、制、化工作。加大煤質檢查力度,提高毛煤質量,加大煤層配采,加強煤場質量管理,杜絕庫存煤自燃發火現象,嚴格執行《磁窯堡煤礦產品質量管理獎懲辦法》、《窖煤管理考核辦法》。1-11月份全礦生產原煤1395378噸,灰分完成為9.82%,水分完成21.28%;累計銷售煤炭1331536噸,水分完成20.25%,灰分完成9.94%,發熱量完成20.89MJ/Kg、均完成全年計劃指標。
一、煤質科工作回顧
1、完善管理制度
經過幾年的實踐,我礦煤質管理在原有的基礎建立一套符合本礦特點、較科學的煤質管理體系,形成了一個領導小組、二個管理體系的管理網路。及時修訂了《磁窯堡煤礦煤炭質量管理與獎懲辦法》使其更具有可操作性。針對往年窖塊煤損失率較高,給我礦帶來了較大的經濟損失,下發了《磁窯堡煤礦窖塊煤管理考核辦法》及《窖煤操作規程》,煤質人員全過程監控窖煤質量,從制度上基本消除了窖煤管理「既是運動員,又是裁判員」的做法。
2、狠抓煤質現場管理,確保煤炭產品質量穩步提高
一是以採掘工程設計和工作面接續編制為源頭,以現場質量管理為主線,努力提高煤炭質量。一年來,在採掘工程設計和工作面接續編制上,要求在編制採掘工程設計及《作業規程》中必須有提高煤炭產品質量的措施,並經煤質管理部門會審簽字,總工程師審批後執行,從生產源頭控制煤炭質量。在現場煤質管理上,注意抓重點,以降灰、降水為主線,制定有針對性的措施,從點到面逐條解決。
今年開采W1615、W1815工作面。該兩工作面有二層夾矸,最厚處達30公分,層樣灰分最高達到21.95%;與此同時兩工作面後山有竄從而造成毛煤灰分急劇升高,影響了五更山采區的原煤質量。為此要求五更山采區打眼時堅持「三不打」原則,不打頂、不打底,不打夾矸層。開炮時縮短放炮段長,及時竄梁托頂開采,控制毛煤灰分和含矸率。經過努力最後兩工作麵灰分控制在16%以下。在降水環節上,要求各生產隊成立專門的治水控水管理小組,制定有針對性的措施,減少毛煤水分。如今年3、4月份C282(2)機巷頂板淋水,嚴重地影響了該工作面毛煤質量,為此要求採煤隊用塑料布或舊風筒機巷淋水處全部遮蓋,進行旁引,收到了很好地效果。
二是加強地面庫存原煤質量管理。我們嚴格執行<<煤場防滅火管理制度.>>,杜絕了以往煤場庫存煤著火,嚴格將不同質量地產品分堆存放,全方位監督檢查窖存塊煤質量。對窖煤場地、窖子的寬度、窖煤方法等都作了嚴格的規定。主要表現在:對轉入煤場的塊煤在計量員的指揮下根據窖子的寬度從左至右緊挨窖子底部緩慢卸煤,卸煤距離不超過3.5米;揀去矸石及雜物;碼煤時裝載機一鏟緊挨一鏟;窖煤堆垛以4-8米為一段,邊庫存邊封存;為了使窖子密封嚴實,盡量少漏氣及減少塊變末外來灰分,採用了覆蓋底層塑料的做法;在遇到雨雪天氣不能及時封存時採取遮蓋待天氣好轉涼干後等方法,使今年窖塊煤損失率比計劃預計降低了7個百分點,塊變末灰分控制在12%以內,為我礦增加了經濟效益70多萬元。
3、嚴格監督檢查、嚴肅認真考核、堅決獎罰兌現
我們採取動態管理辦法,每月對採掘隊、煤場進行定期不定期檢查,出煤工作面隨時有煤檢員,對檢查出來的問題及時填寫《煤炭質量信息反饋單》,要求限期整改並進行復查;對出現較大的煤質問題的部門,在責令限期整改的同時,對部門負責人給予經濟處罰。定期召開煤質經濟活動分析會,通報本月煤質完成情況及存在的問題,安排下個月的煤質管理工作的重點,同時與參加會議共同交流探討,煤質管理與安全生產之間的協調關系。
4、提高煤質計劃的准確性,強化生產現場煤質檢查力度,嚴格煤質考核。
在煤質計劃管理方面,我們從嚴、從細處著手,不但在巷道掘進過程中隨時積累開採煤層的煤質資料,而且在毛煤生產過程中及時收集工作面煤質資料,並將收集到的工作面煤質資料和所採的生產檢查樣相對比,發現超差時,及時分析原因,如果是所採煤樣有問題,及時加班補采,還追究采樣人員的責任;如果是因為地質條件發生變化而造成煤樣超差時,煤質科及時調整煤質計劃,在煤質計劃准確的前提下,嚴格按照煤質考核標准對責任單位進行考核,做到有計劃、有考核。
5、強化配煤工作、實現提質增加
為了貫徹執行我礦的「調整產品結構,增加經濟效益」方針、實現效益最大化的目標,全年對地銷末煤進行配銷。我們為了確保地銷末煤用戶用煤質量,在煤場利用質量互補原理將灰分較高、粒度較多的小井末煤與灰分較低、粒度含量較少的大井末煤進行充分摻和,即滿足了地銷用戶對用煤的質量要求,又直接為我礦創造了經濟效益。
6、強化宣傳培訓教育,提高工作人員業務素質
幾年來的實踐使我們切實認識到煤質管理最難之處在於「人的質量意識」的確定,如果能使採掘隊的生產者提高煤質意識,生產隊的領導能把煤炭質量管理擺在一定的位置上正確處理好工作各方面的關系,質量的問題天天講、時時講、人人皆知,那麼煤質就好管理,產品質量一定是穩定的、優質的,所以對廣大的職工進行煤質知識宣傳、培訓意義重大。
6.1根據煤質價格管理處「煤質價格創水平活動」的要求, 5月25日我礦也開展了「煤質價格創水平活動」。在活動期間我礦成立了活動領導小組,制定了活動目標、內容和具體要求。
6.2、定期出版煤質簡報。根據「煤質價格創水平」活動的要求,由我礦煤質科主辦,其它生產單位協辦,定期出版煤質簡報。簡報內容豐富,包括質量管理中的先進經驗、日常檢查中的問題、質量知識的宣傳、活動的追蹤等等。
6.3 8月中旬,根據礦教育科培訓計劃要求,結合創水平活動要求,在教育科的牽頭下,煤質科開辦了採制化學習班及全面質量知識學習班,對科室全體工作人員及採掘管理人員進行了相應質量知識的培訓,為期15天。本次培訓還進行了考評,從考試成績來看,效果明顯,優秀率達到96%以上。
6.4為了把磁窯堡煤礦「煤質價格創水平」活動逐步推向高潮,展示磁礦人重質量的風采,7月27日礦「煤質價格創水平」活動領導小組和工會聯合舉辦了磁窯堡煤礦「煤質價格創水平」暨第二界花卉展。只見燈光球場彩旗飄揚、人聲鼎沸熱鬧非凡,盆盆花草鮮艷欲滴,向觀賞者展示著礦區幸福美滿的生活,醒目的「以效益為中心、以質量為核心、以源頭為重點」等橫幅的標語懸掛在四周,身著綵帶的宣傳人員向人們發放著煤質價格宣傳資料,傳遞著企業的興旺發展與質量信息相關的信息。
6.5 8月下旬,磁窯堡煤礦「煤質價格創水平」活動小組組織人員在礦辦公樓、老井、擴建井、五更山、羊四等銷售點張帖標語60條,發放煤質傳單資料1500份。
6.6開展趣味煤質知識競賽。根據煤質價格創水平活動要求,結合9月份全國質量宣傳月,9月8日在礦二樓會議室召開了磁窯堡煤礦煤質價格創水平活動知識競賽。與會者有生產礦長、書記,還邀請到集團公司煤質價格管理處領導以集團公司各基層煤質管理者30名。本次知識競賽改變了以往那種傳統、死板乏味的競賽方式,採用投乒乓球、搶椅子、正話反說及反話正說等趣味性活動,充分調動了參賽者的積極性,競賽氣氛活躍。
一年的時間很快過去了,煤質管理部門在相關部門的大力支持下取得了一定的成績,但是有很多工作還做得不夠細致,不夠扎實,距礦及煤質處的要求還有很大的差距,工作中還有許多不足之處,這一切我們將在今後工作中加以改進。
二 2005年煤質工作安排
1、強化落實,向嚴格得管理要效益
1.1、抓好質量體系的制度的落實,主要執行制度。明確責任,嚴格檢查、嚴格考核。做到人人身上有指標,人人肩上有責任,保證為用戶提供滿意合格得產品。
1.2、抓好責任制的落實。在採煤、提升、轉運、儲存、銷售等各個環節上,要始終樹立「下一道工序就是用戶」的意識,爭取為下一道工序多創造有利條件,從而使煤炭質量處處有人抓,時時有人管。
1.3、抓好採制化工作的管理。定期對採制化人員進行培訓,不斷提高其業務水平、操作技能,完善煤質檢查人員職責,隨時摸清生產現場的地質、煤質情況,對重點區域、重點環節進行重點管理,及時下發「煤炭產品質量信息反饋單」進行跟蹤管理,發現問題及時採取整改措施,實施煤質動態管理,消滅質量事故的發生。
1.4、抓好煤質管理質量標准化工作。煤質管理工作要始終堅持上台階、上標准,使2005年煤質管理達到部級標准。
2、強化現場管理,從源頭上挖掘潛力
現場管理是質量管理的核心和重點,生產源頭的產品質量是提高經濟效益的根本。
3、強化銷售質量服務,為銷售工作保駕護航
3.1、處處為用戶著想與用戶交朋友,做好全面售後服務工作,建立銷售一條龍服務體系,強化煤場質量管理,樹立「淡旺季始終如一」的服務思想,以優良的服務贏得用戶、贏得市場。
3.2、及時進行售後質量跟蹤服務。無論是大用戶還是小用戶,都要保證供給質量合格的產品,尤其是對用戶反饋的質量問題,認真研究解決,從產品結構和綜合利用方面入手,爭取找到解決問題的有效途徑。
❺ 關於陝西省資料竣工都需要哪些內容
一、竣工質量核查申請資料1、施工單位向監理單位遞交的竣工申請書2、建設單位和監理單位共同向質監站遞交的竣工質量核查申請書3、城建檔案預審報告復印件4、竣工照片(建築物的四個外立面,要拍上散水)5、試驗單位出具的試驗項目清單(加蓋試驗單位公章)及監理單位對清單試驗范圍的核定與送試見證取樣的申明(加蓋監理單位公章)門窗檢測報告、室內環境質量檢測報告(要查看原件,但該資料里可為復印件)消防驗收合格的意見書、防雷檢測報告、電梯檢測報告、通風空調檢測報告、高層沉降觀測記錄6、單位(子單位)工程概況表(以站上要求格式為准,列印件 見樣表)7、監理單位對竣工資料預審單及對應的整改報告(要求有總監簽字認可)8、監理單位對已整改後的竣工資料的評價意見(要求有總監簽字認可)9、監督員對竣工資料的預審單10、對監督員預審單的整改報告(要求施工單位、監理單位蓋章認可,監督員復查並簽字認可)二、竣工資料(要原件)1、驗槽記錄(ZTY-0060)各分部工程質量驗收記錄(ZTY-0041)及各分部工程的各方會簽表(ZTY-0027)2、單位工程式控制制資料核查記錄表(ZTY-0045)(注意要附續表,以便填寫結論和簽名)3、單位工程安全和檢驗資料核查及主要功能抽查表(ZTY-0046)4、單位工程觀感質量檢查記錄(ZTY-0047)5、單位工程竣工驗收記錄表(ZTY-0044)三、監督檔案(由監督員收集、填寫)1、建設工程質量安全監督申報(通知)書2、監督計劃、監督質量交底、監督安全交底3、施工圖技術性審查報告、地勘技術審查報告4、施工圖技術性審查合格證或施工圖批准書、地勘技術審查合格證5、單位(子單位)工程概況表(以站上要求格式為准,見樣表)6、全部設計變更目錄(要求有監理單位確認,並蓋公章)7、建設工程主要審批文件、施工許可證、規劃許可證、消防審查書、中標通知書等8、開工報告(ZTY-0004)9、竣工報告(ZTY-0005)10、建設工程各責任主體單位名稱及主要負責人情況(ZTY-0006)11、工程項目施工管理人員名單(ZTY-0007)、上崗證及施工單位資質復印件12、總監任命書(上面要有總監同意接受任命的書面表態及簽名)、監理項目部人員名單、上崗證及單位資質復印件13、工程質量問題通知單(一式三份)及整改報告14、停工通知單、停工整改情況反饋單、復工通知書15、監督員工程監督中的抽查、檢查記錄及整改報告四、評估書1、建設、監理、施工、設計、勘察五方責任主體對工程質量的評估書(注意:填寫內容要符合監督導則及有關規范、標準的規定。要有單位公章,該部分要原件)五、工程質量監督報告(再附三張單位工程概況表,以站上要求格式為准,見樣表,全部內容列印,不能有公章)六、分戶驗收資料七、其他需要保存的資料(註:監督員審核以上內容時,要注意:填寫內容及簽名人資格要符合建築工程施工質量驗收統一標准及監督工作導則和其它有關規范標準的規定) http://www.nanhai.gov.cn/cms/html/1527/2008/20081229113600615905288/20081229113600615905288_1.html
❻ 關於工程部的工程評估程序應該怎麼寫
關於工程部的工程評估程序應該怎麼寫 工程部的工程評估程序1、工藝准備管理1.1設計階段的工藝准備管理1.1.1 工程部項目負責人參加技術設計評審、工作圖設計評審,對設計中的產品結構、性能、電氣、外觀、新材料等進行工藝性審查,提交《工藝性審查報告)。1.1.2 對重大新材料、新工藝,需要時,工藝項目負責人應組織開展前期工藝研究,形成《工藝研究報告》1.1.3 對有爭議的工藝性審查意見,由工程部的部長協商解決,仍不一致時由總經理仲裁。2、樣機試制階段的工藝准備管理2.1工程部項目負責人根據樣機試制計劃,按《工藝文件完整性》的相關規定,編制工藝管理文件、工藝規程文件:1)《工藝方案》(必要時組織對工藝方案的評審)2)《專用工裝設計任務書》(需要時)3)《工藝裝備明細表》或《專用工藝裝備明細表》(同表11)4)《工藝流程圖》5)《工藝路線表》2.2工程部工藝項目負責人組織工裝、工位器具的設計,組織自製或委外製作,以及組織驗收。2.3工程部工藝項目負責人根據新產品樣機試制情況,編寫《樣機試制工藝評審報告》( 表5),對設計結構工藝性、工裝的驗證是否滿足產品生產和質量要求進行評審。2.4工程部技術項目負責人組織對樣機試制問題進行整改,規定整改期限,跟蹤落實整改的情況。3、小批試制階段的工藝准備管理3.1工程部工藝項目負責人根據小批試制計劃,按附錄A《工藝文件完整性》的相關規定,編制臨時性工藝規程文件: 1)《工藝文件目錄2)《工藝流程圖》3)《工藝路線表》4)《作業標准書》5)《工藝參數表》6) 《BOM物料單》根據《工序質量控制管理程序》進行工序質量控制設計,編制工序質量控制文件:1)《關鍵及特殊工序明細表》2)《工序質量控制計劃》3.2工程部工藝項目負責人對小批試制中發生的設計、技術、元器件問題進行匯總,按《新產品設計和開發控製程序》要求填寫《樣機(小批)試制問題點小結》。3.3工程部工藝項目負責人在小批試制時,對產品結構設計的工藝性、工序設計、工裝、工位器具進行驗證,並評價是否滿足產品生產和質量要求,將評價情況填寫在《小批試制工藝評審報告》中。3.4工程部組織對新產品試制問題進行整改,規定整改期限,跟蹤落實整改的情況。3.5工程部工藝項目負責人負責根據批試情況,進一步完善工藝、工裝及工藝文件,並編寫《工藝總結》.3.6小批試制完成後,產品開發部工藝項目負責人組織相關工藝員,按附錄A《工藝文件完整性》的相關規定,修改完善工藝及工藝文件,並在批量試生產前做好工藝文件的批准、歸檔、發放工作。.4、批量試生產的工藝准備管理.4.1 工程部在新產品開發完成小批試制合格後將小批試制的臨時性工藝文件及相關的技術文件移交給工藝技術部,經工藝技術部交接簽名後予以釋放生產,工藝技術部相關的項目負責人應對產品開發部移交的工藝技術資料進行消化並轉化成工藝技術文件。4.2第一次批量生產前,工藝技術部工藝項目負責人根據生產車間的情況和需要進行工藝布局和規劃、編制工藝技術文件,編制工時定額及工藝標准;在生產前對生產班組領出的容易出錯或混淆的關鍵零部件進行確認。4.3工藝技術部工藝項目負責人對有設計、工藝更改的零部件或在批試中體現整改的零部件組織產品開發部相關人員進行確認。在材料領齊後,開始生產前,工藝技術部工藝人員組織班組長裝樣機一台,以對配套的零部件及整機進行確認。4.2 批量生產的工藝技術管理4.2.1 工藝技術部主管工藝員,根據生產車間的需要,在生產前對生產班組領出的、容易出錯或混淆的關鍵零部件進行確認。4.2.2 根據生產車間的需要,工藝技術部主管工藝員對設計、工藝發生更改的或存在零部件配套問題的產品,在材料領齊後、開始生產前,組織班組長裝樣機一台,以對更改或需配套的零部件進行確認。4.2.3 批量生產前工藝技術部主管工藝員負責對生產部相關人員進行技術交底,並組織對車間員工進行工藝培訓。4.2.4 工藝技術部主管工藝員按《工序質量控制管理程序》(QG/FX-07.23)進行工序質量控制、工藝紀律檢查,對嚴重違反工藝紀律的人員可直接提出考核意見,經車間主任、生產部長會簽,報工藝技術部部長批准後執行。4.2.5 工藝技術部主管工藝員對於現場發生的異常質量狀況,進行分析及實施相應的控制,必要時填寫《質量信息反饋單》(表1)通知有關部門或責任人進行整改。4.3 產品質量改進工作4.3.1 為了改善產品質量、提高設計的工藝性、降低製造成本、提高生產效率,工藝技術部工藝主管部門組織開展針對性的工藝改進。編制《工藝試驗方案》(表16),明確工藝試驗目的、對象、方法、驗證要求及計劃安排等,經主管部長審批後實施相關的工藝試驗及驗證。試驗完成後由工藝技術部主管工藝人員對工藝試驗進行總結,編制《工藝試驗報告》(表3)並附工藝驗證結果,報主管部長批准。對涉及到性能、功能的工藝改進,由產品開發部相關工藝員確認會簽回參與。4.3.2 工藝技術部主管工藝對相關工藝文件進行更改並組織實施。4.3.3 對工裝進行更改的,由工藝技術部相關主管工藝繪制草圖,並跟蹤其製造進度及負責檢驗工藝效果。驗證合格後交產品開發部備案。4.3.4 當涉及設計更改時,由工藝技術部相關工藝員填寫《業務聯絡書》(表3),反饋到工程部進行設計更改,並跟蹤更改進度及更改實施情況。4.4 工藝培訓4.4.1工藝技術部工藝員應對生產車間各崗位操作工進行工藝培訓。工藝技術培訓的內容包括:①進行工藝技術和工藝管理意識的教育,通過教育提高人員的認識,正確認識工藝工作對企業生產的重要意義;②工藝管理知識,即工藝准備和日常工藝管理的知識;③工藝技能知識,即生產的加工工藝、崗位工藝要求和新工藝、新技術、新材料的知識等。4.5 工藝文件管理按《技術文件管理程序》要求執行。
❼ 圖紙設計管棚注漿為1:1的水泥砂漿,但是稠度和強度怎麼確定
目錄1、圖紙自審記錄2、圖紙會審記錄3、單位工程主要施工人員登記表4、開工報告5、地基釺探記錄6、地基驗槽記錄7、施工現場質量管理檢查記錄8、結構工程驗收記錄9、分部工程驗收匯總表10、單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄表11、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄12、單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄13、施工單位竣工自檢記錄表14、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄表15、沉降觀測記錄16、觀測點、水準點布置圖17、S、P、T三者關系及沉降量曲線圖18、混凝土工程施工記錄19、砂漿施工記錄20、隱蔽工程驗收記錄21、一般分項工程隱蔽檢查驗收記錄22、鋼筋工程隱蔽檢查驗收記錄表23、砂漿強度檢驗評定表24、混凝土強度檢驗評定表(非統計法25、混凝土強度檢驗評定表(未知方差統計法26、建築防水工程施工報批表27、屋面、廁浴間蓄、淋水試驗抽檢記錄表28、廚房衛生間、屋面、牆面試水記錄附圖29、施工日記30、工序交接班記錄31、技術復核記錄32、質量技術交底記錄33、成品、半成品登記表34、工程質量事故報告表35、職工傷亡事故報表36、質量問題整改通知書37、質量問題整改完成反饋單38、單位工程結構用水泥匯總表39、單位工程鋼筋接頭匯總表40、單位工程鋼材用料匯總表41、單位工程應用新型材料統計表42、施工單位出具的工程質量合格證書43、工程竣工報告44、工程質量保修書45、分部、子分部、分項工程和檢驗批質量驗收記錄一、地基與基礎分部工程質量驗收記錄表(一)、無支護土方子分部工程質量驗收記錄表1、土方開挖分項工程質量驗收記錄表1-1、土方開挖檢驗批質量驗收記錄表2、土方回填分項工程質量驗收記錄表2-1、土方回填檢驗批質量驗收記錄表(四)、樁基子分部工程質量驗收記錄表1、靜力壓樁分項工程質量驗收記錄表1-1、靜力壓樁檢驗批質量驗收記錄表2、預應力管樁分項工程質量驗收記錄表2-1、預應力管樁檢驗批質量驗收記錄表3、混凝土預制樁(鋼筋骨架)分項工程質量驗收記錄表3-1、混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表4、混凝土預制樁分項工程質量驗收記錄表4-1、混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表5、鋼樁(成品)分項工程質量驗收記錄表5-1、鋼樁(成品)檢驗批質量驗收記錄表6、鋼樁施工分項工程質量驗收記錄表6-1、鋼樁施工檢驗批質量驗收記錄表7、混凝土灌注樁(鋼筋籠)分項工程質量驗收記錄表7-1、混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表8、混凝土灌注樁分項工程質量驗收記錄表8-1、混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表(五)、地下防水子分部工程質量驗收記錄表1、防水混凝土分項工程質量驗收記錄表1-1、防水混凝土檢驗批質量驗收記錄表2、水泥砂漿防水層分項工程質量驗收記錄表2-1、水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表3、卷材防水層分項工程質量驗收記錄表3-1、卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表4、塗料防水層分項工程質量驗收記錄表4-1、塗料防水層檢驗批質量驗收記錄表5、金屬板防水層分項工程質量驗收記錄表5-1、金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄表6、塑料板防水層分項工程質量驗收記錄表6-1、塑料板防水層檢驗批質量驗收記錄表7、細部構造分項工程質量驗收記錄表7-1、細部構造檢驗批質量驗收記錄表8、錨噴支護分項工程質量驗收記錄表8-1、錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表9、復合式砌築分項工程質量驗收記錄表9-1、復合式砌築檢驗批質量驗收記錄表10、地下連續牆分項工程質量驗收記錄表10-1、地下連續牆檢驗批質量驗收記錄表11、盾構法隧道分項工程質量驗收記錄表11-1、盾構法隧道檢驗批質量驗收記錄表12、滲排水、盲溝排水分項工程質量驗收記錄表12-1、滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄表13、隧道、坑道排水分項工程質量驗收記錄表13-1、隧道、坑道排水檢驗批質量驗收記錄表14、預注漿、後注漿分項工程質量驗收記錄表14-1、預注漿、後注漿檢驗批質量驗收記錄表15、襯砌裂縫注漿分項工程質量驗收記錄表15-1、襯砌裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表(六)、混凝土基礎子分部工程質量驗收記錄表
❽ 非建築類專業可以考哪些相關的證書
一、竣工質量核查申請資料1、施工單位向監理單位遞交的竣工申請書2、建設單位和監理單位共同向質監站遞交的竣工質量核查申請書3、城建檔案預審報告復印件4、竣工照片(建築物的四個外立面,要拍上散水)5、試驗單位出具的試驗項目清單(加蓋試驗單位公章)及監理單位對清單試驗范圍的核定與送試見證取樣的申明(加蓋監理單位公章)門窗檢測報告、室內環境質量檢測報告(要查看原件,但該資料里可為復印件)消防驗收合格的意見書、防雷檢測報告、電梯檢測報告、通風空調檢測報告、高層沉降觀測記錄6、單位(子單位)工程概況表(以站上要求格式為准,列印件 見樣表)7、監理單位對竣工資料預審單及對應的整改報告(要求有總監簽字認可)8、監理單位對已整改後的竣工資料的評價意見(要求有總監簽字認可)9、監督員對竣工資料的預審單10、對監督員預審單的整改報告(要求施工單位、監理單位蓋章認可,監督員復查並簽字認可)二、竣工資料(要原件)1、驗槽記錄(ZTY-0060)各分部工程質量驗收記錄(ZTY-0041)及各分部工程的各方會簽表(ZTY-0027)2、單位工程式控制制資料核查記錄表(ZTY-0045)(注意要附續表,以便填寫結論和簽名)3、單位工程安全和檢驗資料核查及主要功能抽查表(ZTY-0046)4、單位工程觀感質量檢查記錄(ZTY-0047)5、單位工程竣工驗收記錄表(ZTY-0044)三、監督檔案(由監督員收集、填寫)1、建設工程質量安全監督申報(通知)書2、監督計劃、監督質量交底、監督安全交底3、施工圖技術性審查報告、地勘技術審查報告4、施工圖技術性審查合格證或施工圖批准書、地勘技術審查合格證5、單位(子單位)工程概況表(以站上要求格式為准,見樣表)6、全部設計變更目錄(要求有監理單位確認,並蓋公章)7、建設工程主要審批文件、施工許可證、規劃許可證、消防審查書、中標通知書等8、開工報告(ZTY-0004)9、竣工報告(ZTY-0005)10、建設工程各責任主體單位名稱及主要負責人情況(ZTY-0006)11、工程項目施工管理人員名單(ZTY-0007)、上崗證及施工單位資質復印件12、總監任命書(上面要有總監同意接受任命的書面表態及簽名)、監理項目部人員名單、上崗證及單位資質復印件13、工程質量問題通知單(一式三份)及整改報告14、停工通知單、停工整改情況反饋單、復工通知書15、監督員工程監督中的抽查、檢查記錄及整改報告四、評估書1、建設、監理、施工、設計、勘察五方責任主體對工程質量的評估書(注意:填寫內容要符合監督導則及有關規范、標準的規定。要有單位公章,該部分要原件)五、工程質量監督報告(再附三張單位工程概況表,以站上要求格式為准,見樣表,全部內容列印,不能有公章)六、分戶驗收資料七、其他需要保存的資料(註:監督員審核以上內容時,要注意:填寫內容及簽名人資格要符合建築工程施工質量驗收統一標准及監督工作導則和其它有關規范標準的規定)
❾ 混凝土結構後錨固抗拔試驗工程概況表怎麼填。。。混凝土結構後錨固件抗拔試驗記錄表又是怎麼填急啊。
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目 錄
1、圖紙自審記錄
2、圖紙會審記錄
3、單位工程主要施工人員登記表
4、開工報告
5、地基釺探記錄
6、地基驗槽記錄
7、施工現場質量管理檢查記錄
8、結構工程驗收記錄
9、分部工程驗收匯總表
10、單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄表
11、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄
12、單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄
13、施工單位竣工自檢記錄表
14、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄表
15、沉降觀測記錄
16、觀測點、水準點布置圖
17、S、P、T三者關系及沉降量曲線圖
18、混凝土工程施工記錄
19、砂漿施工記錄
20、隱蔽工程驗收記錄
21、一般分項工程隱蔽檢查驗收記錄
22、鋼筋工程隱蔽檢查驗收記錄表
23、砂漿強度檢驗評定表
24、混凝土強度檢驗評定表(非統計法
25、混凝土強度檢驗評定表(未知方差統計法
26、建築防水工程施工報批表
27、屋面、廁浴間蓄、淋水試驗抽檢記錄表
28、廚房衛生間、屋面、牆面試水記錄附圖
29、施工日記
30、工序交接班記錄
31、技術復核記錄
32、質量技術交底記錄
33、成品、半成品登記表
34、工程質量事故報告表
35、職工傷亡事故報表
36、質量問題整改通知書
37、質量問題整改完成反饋單
38、單位工程結構用水泥匯總表
39、單位工程鋼筋接頭匯總表
40、單位工程鋼材用料匯總表
41、單位工程應用新型材料統計表
42、施工單位出具的工程質量合格證書
43、工程竣工報告
44、工程質量保修書
45、分部、子分部、分項工程和檢驗批質量驗收記錄
一、地基與基礎分部工程質量驗收記錄表
(一)、無支護土方子分部工程質量驗收記錄表
1、土方開挖分項工程質量驗收記錄表
1-1、土方開挖檢驗批質量驗收記錄表
2、土方回填分項工程質量驗收記錄表
2-1、土方回填檢驗批質量驗收記錄表
(四)、樁基子分部工程質量驗收記錄表
1、靜力壓樁分項工程質量驗收記錄表
1-1、靜力壓樁檢驗批質量驗收記錄表
2、預應力管樁分項工程質量驗收記錄表
2-1、預應力管樁檢驗批質量驗收記錄表
3、混凝土預制樁(鋼筋骨架)分項工程質量驗收記錄表
3-1、混凝土預制樁(鋼筋骨架)檢驗批質量驗收記錄表
4、混凝土預制樁分項工程質量驗收記錄表
4-1、混凝土預制樁檢驗批質量驗收記錄表
5、鋼樁(成品)分項工程質量驗收記錄表
5-1、鋼樁(成品)檢驗批質量驗收記錄表
6、鋼樁施工分項工程質量驗收記錄表
6-1、鋼樁施工檢驗批質量驗收記錄表
7、混凝土灌注樁(鋼筋籠)分項工程質量驗收記錄表
7-1、混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表
8、混凝土灌注樁分項工程質量驗收記錄表
8-1、混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表
(五)、地下防水子分部工程質量驗收記錄表
1、防水混凝土分項工程質量驗收記錄表
1-1、防水混凝土檢驗批質量驗收記錄表
2、水泥砂漿防水層分項工程質量驗收記錄表
2-1、水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄表
3、卷材防水層分項工程質量驗收記錄表
3-1、卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表
4、塗料防水層分項工程質量驗收記錄表
4-1、塗料防水層檢驗批質量驗收記錄表
5、金屬板防水層分項工程質量驗收記錄表
5-1、金屬板防水層檢驗批質量驗收記錄表
6、塑料板防水層分項工程質量驗收記錄表
6-1、塑料板防水層檢驗批質量驗收記錄表
7、細部構造分項工程質量驗收記錄表
7-1、細部構造檢驗批質量驗收記錄表
8、錨噴支護分項工程質量驗收記錄表
8-1、錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表
9、復合式砌築分項工程質量驗收記錄表
9-1、復合式砌築檢驗批質量驗收記錄表
10、地下連續牆分項工程質量驗收記錄表
10-1、地下連續牆檢驗批質量驗收記錄表
11、盾構法隧道分項工程質量驗收記錄表
11-1、盾構法隧道檢驗批質量驗收記錄表
12、滲排水、盲溝排水分項工程質量驗收記錄表
12-1、滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄表
13、隧道、坑道排水分項工程質量驗收記錄表
13-1、隧道、坑道排水檢驗批質量驗收記錄表
14、預注漿、後注漿分項工程質量驗收記錄表
14-1、預注漿、後注漿檢驗批質量驗收記錄表
15、襯砌裂縫注漿分項工程質量驗收記錄表
15-1、襯砌裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表
(六)、混凝土基礎子分部工程質量驗收記錄表
1、模板分項工程質量驗收記錄表
1-1、模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
1-2、模板拆除檢驗批質量驗收記錄表(Ⅲ)
2、鋼筋分項工程質量驗收記錄表
2-1、鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
2-2、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)
3、混凝土分項工程質量驗收記錄表
3-1、砼原材料及配合比檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
3-2、混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)
3-3現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
(七)、砌體基礎子分部工程質量驗收記錄表
1、磚砌體分項工程質量驗收記錄表
1-1、磚砌體檢驗批質量驗收記錄表
2、混凝土砌塊砌體分項工程質量驗收記錄表
2-1、混凝土砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表
3、石砌體分項工程質量驗收記錄表
3-1、石砌體檢驗批質量驗收記錄表
4、配筋砌體分項工程質量驗收記錄表
4-1、配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表
二、主體結構分部工程質量驗收記錄表
(一)、混凝土結構子分部工程質量驗收記錄表
A、結構實體混凝土強度驗收記錄
B、結構實體鋼筋保護層厚度驗收記錄
1、模板分項工程質量驗收記錄表
1-1、模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
1-2、模板拆除檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)
2、預制構件模板分項工程質量驗收記錄表
2-1、預制構件模板安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
3、鋼筋分項工程質量驗收記錄表
3-1、鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)
3-2、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)
4、混凝土分項工程質量驗收記錄表